Dados do Empenho:

Número:02020092

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 179.919,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.080,05

Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado:R$ 2.564.609,39

Saldo a empenhar:R$ 4.023.638,02

Liquidação: 02020092.001

Liquidada em: 08/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 46

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 179.919,95

Valor Líquido: R$ 176.321,55

Competência: Fevereiro/2026

Dados do Serv. De Engenharia

Data de Solicitação 31/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 46.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 179.919,951,00R$ 179.919,95
Total BrutoR$ 179.919,95
Total LiquidoR$ 179.919,95
NÚMERO DA NOTA: 46

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/03/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: i87jfktysqopu2e4nlcb9mrvagz

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 179.919,952,00%R$ 3.598,40
Total das Retenções: R$ 3.598,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904000309/04/2026R$ 6.561,29