Dados do Empenho:

Número:05010423

Valor Total do Empenho:R$ 11.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.800,00

Dados da Licitação:

Número:01.010/2021PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 955.675,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.28.04.21.001

Valor Total do Contrato:R$ 299.250,00

Valor Empenhado:R$ 191.800,00

Saldo a empenhar:R$ 107.450,00

Liquidação: 05010423.003

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA (05.398.927/0001-45)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3617

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.800,00

Valor Líquido: R$ 2.525,60

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 06/04/2026


Histórico:

Referente a liquidação da NFse nº 3617
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#84376SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM CONECTIVIDADE IP (MB)R$ 7,00400,00R$ 2.800,00
Total BrutoR$ 2.800,00
Total LiquidoR$ 2.800,00
NÚMERO DA NOTA: 3617

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 02/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS103 - Processamento de dados e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 2.800,005,00%R$ 140,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.800,004,80%R$ 134,40
Total das Retenções: R$ 274,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404002014/04/2026R$ 2.800,00