Dados do Empenho:

Número:05010137

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.129,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.870,30

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010137.006

Liquidada em: 04/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.606,42

Valor Líquido: R$ 10.606,42

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 09/04/2026


Histórico:

FATURAS ENEL FMAS MÊS DE MARÇO DE 2026 UC 861121 - R$7.061,44 UC 884377 - R$ 1.172,95 UC 3585962 - R$ 1094,12 UC 10276080 - R$ 375,32 UC 484122 - R$ 28,11 UC 482004 - R$ 360,29 PARCELAMENTO DE DÉBITOS: R$ 3.123,72
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10188CONSUMO DE ENERGIA (UNIDADE)R$ 10.606,421,00R$ 10.606,42
Total BrutoR$ 10.606,42
Total LiquidoR$ 10.606,42
Total Pago: R$ 10.606,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1205000112/05/2026R$ 10.606,42