Dados do Empenho:

Número:05010190

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.843,04

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010190.003

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 65,40

Valor Líquido: R$ 65,40

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 31/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 65,401,00R$ 65,40
Total BrutoR$ 65,40
Total LiquidoR$ 65,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 65,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103006231/03/2026R$ 65,40