Dados do Empenho:

Número:05010334

Valor Total do Empenho:R$ 201.653,00

Valor Total Liquidado:R$ 191.353,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.299,25

Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.703.660,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.28.07.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 4.692.240,00

Valor Empenhado:R$ 1.137.586,35

Saldo a empenhar:R$ 3.554.653,65

Liquidação: 05010334.001

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 40879

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 191.353,75

Valor Líquido: R$ 187.930,45

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 07/04/2026


Histórico:

liquidação de serviços prestados no mês de março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#94195FUNDEB: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP (UNIDADE)R$ 191.353,751,00R$ 191.353,75
Total BrutoR$ 191.353,75
Total LiquidoR$ 191.353,75
NÚMERO DA NOTA: 40879

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 193473839

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 191.353,754,80%R$ 3.423,30
Total das Retenções: R$ 3.423,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504005315/04/2026R$ 191.353,75