Dados do Empenho:

Número:02030067

Valor Total do Empenho:R$ 1.211,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.210,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,26

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030067.001

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.210,74

Valor Líquido: R$ 1.171,83

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 16/04/2026


Histórico:

RESCISÕES 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.210,741,00R$ 1.210,74
Total BrutoR$ 1.210,74
Total LiquidoR$ 1.210,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 38,91
Total das Retenções: R$ 38,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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