Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.510,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.489,70

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010052.004

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 62.809,00

Valor Líquido: R$ 54.881,53

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

REF. ABRIL/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 62.809,001,00R$ 62.809,00
Total BrutoR$ 62.809,00
Total LiquidoR$ 62.809,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 506,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 5.518,40
IRRFPagar/RecolherR$ 1.902,51
Total das Retenções: R$ 7.927,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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