- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010027.004
Número:05010027
Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 591.525,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 717.474,83
Liquidação: 05010027.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 147.861,98
Valor Líquido: R$ 131.989,34
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
REF. ABRIL/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 147.861,98 | 1,00 | R$ 147.861,98 | |
| Total Bruto | R$ 147.861,98 | ||||
| Total Liquido | R$ 147.861,98 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 221,86 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 12.764,81 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 2.885,97 |
Total das Retenções: R$ 15.872,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total