Dados do Empenho:

Número:05010492

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.894,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.105,35

Dados da Licitação:

Número:01.017/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16

Saldo a empenhar:R$ 67.766,42

Liquidação: 05010492.005

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3018

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.006,45

Valor Líquido: R$ 24.706,13

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 28/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N°3018.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90107AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATÉ 3M DE TUBOS E CONEXÕES (SERVIÇO)R$ 250,0040,00R$ 10.000,00
#90124AR CONDICIONADO DE 13000 A 24000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 150,0040,00R$ 6.000,00
#90098FREEZER TROCA DE VENTILADOR (SERVIÇO)R$ 150,0730,00R$ 4.502,10
#90093GELÁGUA TROCA DE MANGOTE DE SILICONE (SERVIÇO)R$ 50,0660,00R$ 3.003,60
#90081REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE SENSOR DE DEGELO (SERVIÇO)R$ 100,0325,00R$ 2.500,75
Total BrutoR$ 26.006,45
Total LiquidoR$ 26.006,45
NÚMERO DA NOTA: 3018

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 28/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 26.006,455,00%R$ 1.300,32
Total das Retenções: R$ 1.300,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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