Dados do Empenho:

Número:05010493

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.587,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.412,48

Dados da Licitação:

Número:01.017/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.094.044,16

Saldo a empenhar:R$ 67.766,42

Liquidação: 05010493.001

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3005

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.700,00

Valor Líquido: R$ 8.265,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 24/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3005.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90102CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 4.900,001,00R$ 4.900,00
#90106CÂMARA FRIGORÍFICA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 1.000,001,00R$ 1.000,00
#90104CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE SERPENTINA (SERVIÇO)R$ 2.000,001,00R$ 2.000,00
#90103CÂMARA FRIGORÍFICA TROCA DE TERMOSTATO (SERVIÇO)R$ 400,002,00R$ 800,00
Total BrutoR$ 8.700,00
Total LiquidoR$ 8.700,00
NÚMERO DA NOTA: 3005

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/04/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 24/04/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 8.700,005,00%R$ 435,00
Total das Retenções: R$ 435,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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