Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 496.282,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.517,54

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010059.008

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 124.531,45

Valor Líquido: R$ 84.172,96

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

FOPAG SEGURANÇA EFETIVOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 124.531,451,00R$ 124.531,45
Total BrutoR$ 124.531,45
Total LiquidoR$ 124.531,45
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.372,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.757,30
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 296,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 16.718,70
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 12.181,72
Total das Retenções: R$ 40.358,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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