Dados do Empenho:

Número:05010304

Valor Total do Empenho:R$ 201.337,50

Valor Total Liquidado:R$ 102.387,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.950,39

Dados da Licitação:

Número:01.007/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.760.566,82

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.05.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 225.716,19

Valor Empenhado:R$ 225.716,19

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05010304.007

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1191

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.077,54

Valor Líquido: R$ 13.077,54

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2026 FORNECIMENTO DE LANCHES
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92342LANCHE CONTENDO 2 (DOIS) PÃES COM CARNE MOÍDA, MORTADELA OU OVO E CAFÉ COM LEITE. PESO MÍNIMO: CAFÉ 100ML, LEITE 150ML E PÃO 70G (CADA) (UNIDADE)R$ 7,491.746,00R$ 13.077,54
Total BrutoR$ 13.077,54
Total LiquidoR$ 13.077,54
NÚMERO DA NOTA: 1191

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/04/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.42.645.149/0001-78.55.001.000001191.1.30000430.2

Número do Protocolo: 223260041280201

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.