Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 11.773.317,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.177.905,82

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.012

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 301.167,84

Valor Líquido: R$ 270.967,09

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

REF FOPAG TEMPORARIOS FUNDEB 70 DIR. E COORD. - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 301.167,841,00R$ 301.167,84
Total BrutoR$ 301.167,84
Total LiquidoR$ 301.167,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 28.068,66
IRRFPagar/RecolherR$ 2.132,09
Total das Retenções: R$ 30.200,75
Total Pago: R$ 301.167,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904023129/04/2026R$ 301.167,84