Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.011

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.602.801,53

Valor Líquido: R$ 1.110.315,24

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS 04/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.602.801,531,00R$ 1.602.801,53
Total BrutoR$ 1.602.801,53
Total LiquidoR$ 1.602.801,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 12.874,72
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 78.621,89
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.817,18
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 80.467,48
FALTASPagar/RecolherR$ 2.728,68
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 1.571,31
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 4.018,22
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 2.443,98
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 185.775,51
IRRFPagar/RecolherR$ 114.983,91
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 6.183,41
Total das Retenções: R$ 492.486,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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