Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010205.046

Liquidada em: 04/05/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29,24

Valor Líquido: R$ 29,24

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 04/05/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 29,241,00R$ 29,24
Total BrutoR$ 29,24
Total LiquidoR$ 29,24
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 29,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0405001404/05/2026R$ 29,24