Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 208.293,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.834,12

Dados da Licitação:

Número:01.007/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.264.906,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.885.845,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.05.01.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 672.178,91

Valor Empenhado:R$ 523.254,12

Saldo a empenhar:R$ 148.924,79

Liquidação: 05010303.013

Liquidada em: 08/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1195

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.124,20

Valor Líquido: R$ 15.124,20

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 04/05/2026


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1195
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92340KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE)R$ 17,50554,00R$ 9.695,00
#96420CACHORRO QUENTE PÃO HOT-DOG DE 50G, SALSICHA COM CARNE MOÍDA, MOLHO DE TOMATE, MILHO, ERVILHA E BATATA PALHA. ACOMPANHADO DE 200ML DE SUCO DA FRUTA OU POLPA DE FRUTA (GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, CAJÚ, GRAVIOLA, MARACUJÁ OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE SABORES VARIADOS DE 350ML. (UNIDADE)R$ 9,80554,00R$ 5.429,20
Total BrutoR$ 15.124,20
Total LiquidoR$ 15.124,20
NÚMERO DA NOTA: 1195

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2605.42.645.149/0001-78.55.001.000001195.1.30000434.8

Número do Protocolo: 223260045203216

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905006529/05/2026R$ 15.124,20