Dados do Empenho:

Número:05010231

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 714,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 285,18

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010231.003

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 9784319

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 211,65

Valor Líquido: R$ 211,65

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 12/05/2026


Histórico:

ENEL CASA DA MULHER MES DE ABRIL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 211,651,00R$ 211,65
Total BrutoR$ 211,65
Total LiquidoR$ 211,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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