Dados do Empenho:

Número:01040001

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00

Valor Empenhado:R$ 896.044,26

Saldo a empenhar:R$ 257.155,74

Liquidação: 01040001.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2875498

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 30.000,00

Valor Líquido: R$ 30.000,00

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 12/05/2026


Histórico:

Referente a Liquidação da fatura de nº 2875498
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98355EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 30.000,001,00R$ 30.000,00
Total BrutoR$ 30.000,00
Total LiquidoR$ 30.000,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2105000221/05/2026R$ 30.000,00