Dados do Empenho:

Número:01040049

Valor Total do Empenho:R$ 38.535,52

Valor Total Liquidado:R$ 35.773,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.761,70

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040049.002

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.362,98

Valor Líquido: R$ 8.111,35

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 14/05/2026


Histórico:

RESCISÃO ABRIL/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.362,981,00R$ 8.362,98
Total BrutoR$ 8.362,98
Total LiquidoR$ 8.362,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 251,63
Total das Retenções: R$ 251,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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