Dados do Empenho:

Número:04050014

Valor Total do Empenho:R$ 51.947,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.947,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.019/2025-AD

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.673.402,30

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.24.10.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 900.035,68

Valor Empenhado:R$ 482.895,94

Saldo a empenhar:R$ 417.139,74

Liquidação: 04050014.001

Liquidada em: 20/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 621

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 51.947,00

Valor Líquido: R$ 51.947,00

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 15/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE, ATRÁVES DA EMENDA DE CONTA 47721-4 - PAP.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98261ENCADERNAÇÃO WIRE-O ESPESSURA 40MM C/ CAPA E CONTRA CAPA. (UNIDADE)R$ 18,0010,00R$ 180,00
#98262ENCARDENAÇÕES EM ESPIRAL COM CAPACIDADE ATE 200 FOLHAS (UNIDADE)R$ 19,00100,00R$ 1.900,00
#98263ENCARDENAÇÕES EM ESPIRAL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS.. (UNIDADE)R$ 14,00100,00R$ 1.400,00
#98264ENVELOPE INSTITUCIONAL: 31,7 X 45,5 (FECHADO (UNIDADE)R$ 6,23200,00R$ 1.246,00
#98266ENVELOPE PERSONALIZADO A5, TIPO SACO,TAMANHO 18X25 PAPEL AP 120 GRAMAS EM 4X0 CORES FACA DE CORTE ESPECIAL. (UNIDADE)R$ 5,07200,00R$ 1.014,00
#98267ENVELOPE PERSONALIZADO CARTA, TAMANHO 23X11,5 PAPEL AP 120 GRAMAS EM 4X0 CORES FACA DE CORTE ESPECIAL. (UNIDADE)R$ 5,76200,00R$ 1.152,00
#98270FAIXA EM LONA, TAMANHO 3X0,70 COM IMPRESSÃO DIGITAL UV , ACABAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA 23MM. (UNIDADE)R$ 330,0020,00R$ 6.600,00
#98271FAIXA EM LONA, TAMANHO 4X0,7M, COM IMPRESSÃO DIGITAL UV , ACABAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA 23MM. (UNIDADE)R$ 370,0020,00R$ 7.400,00
#98273FOLDER EM FORMATO A4, PAPEL GOUCHÊ 230 G 4X0 CORES (UNIDADE)R$ 3,55500,00R$ 1.775,00
#98274FOLDERS TAM 14 POLICROMIA F/V, PAPEL CHOUCHÊ 150G 4X0 CORES. (UNIDADE)R$ 3,98500,00R$ 1.990,00
#98276IMPRESSÃO DE CRACHÁ EM PVC 100% (UNIDADE)R$ 48,00200,00R$ 9.600,00
#98277IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM 0,25X0,12 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 1.700,001,00R$ 1.700,00
#98278IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM 0,30X0,10 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 2.170,001,00R$ 2.170,00
#98279IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM 0,30X0,15 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 2.800,001,00R$ 2.800,00
#98281IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A3, 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 1.360,001,00R$ 1.360,00
#98282IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A4, 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 945,001,00R$ 945,00
#98283IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR. (UNIDADE)R$ 1.743,005,00R$ 8.715,00
Total BrutoR$ 51.947,00
Total LiquidoR$ 51.947,00
NÚMERO DA NOTA: 621

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2307650124520563700015200000000062126059840690015

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905002529/05/2026R$ 51.947,00