Dados do Empenho:

Número:13030003

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.000,00

Dados da Licitação:

Número:09.004/2023-TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 680.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.15.03.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 680.000,00

Valor Empenhado:R$ 195.000,00

Saldo a empenhar:R$ 485.000,00

Liquidação: 13030003.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA (00.376.638/0001-21)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9270

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.000,00

Valor Líquido: R$ 14.280,00

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 05/05/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#93004CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E (UNIDADE)R$ 15.000,001,00R$ 15.000,00
Total BrutoR$ 15.000,00
Total LiquidoR$ 15.000,00
NÚMERO DA NOTA: 9270

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 522225827

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 15.000,004,80%R$ 720,00
Total das Retenções: R$ 720,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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