Dados do Empenho:

Número:05010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 812.009,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 496.990,61

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010027.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 147.945,31

Valor Líquido: R$ 132.295,84

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026


Data de Solicitação 22/05/2026


Histórico:

REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 147.945,311,00R$ 147.945,31
Total BrutoR$ 147.945,31
Total LiquidoR$ 147.945,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 12.763,50
IRRFPagar/RecolherR$ 2.885,97
Total das Retenções: R$ 15.649,47
Total Pago: R$ 147.945,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705024427/05/2026R$ 147.945,31