Dados do Empenho:

Número:05010201

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.680,45

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010201.010

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 53,08

Valor Líquido: R$ 53,08

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/05/2026


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 21, 27 E 28/05/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 53,081,00R$ 53,08
Total BrutoR$ 53,08
Total LiquidoR$ 53,08
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 53,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905010729/05/2026R$ 53,08