Dados do Empenho:

Número:05010192

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.697,45

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010192.010

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26,54

Valor Líquido: R$ 26,54

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/05/2026


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 27 E 28/05/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 26,541,00R$ 26,54
Total BrutoR$ 26,54
Total LiquidoR$ 26,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 26,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905011029/05/2026R$ 26,54