Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.647,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 201.352,95

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040035.003

Liquidada em: 12/06/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 100007653494

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.205,67

Valor Líquido: R$ 21.205,67

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 08/06/2026


Histórico:

COMPETENCIA MAIO DE 2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 21.205,671,00R$ 21.205,67
Total BrutoR$ 21.205,67
Total LiquidoR$ 21.205,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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