Dados do Empenho:

Número:04050097

Valor Total do Empenho:R$ 11.952,74

Valor Total Liquidado:R$ 11.952,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.017/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.161.810,58

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 04050097.001

Liquidada em: 17/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3055

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.952,74

Valor Líquido: R$ 11.355,10

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 09/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3055, REF. ABRIL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90097FREEZER TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 700,007,00R$ 4.900,00
#90082REFRIGERADOR/GELADEIRA TROCA DE COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 450,2011,00R$ 4.952,20
#90072BEBEDOURO INDUSTRIAL TROCA DO COMPRESSOR (SERVIÇO)R$ 350,096,00R$ 2.100,54
Total BrutoR$ 11.952,74
Total LiquidoR$ 11.952,74
NÚMERO DA NOTA: 3055

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/05/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 09/06/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 11.952,745,00%R$ 597,64
Total das Retenções: R$ 597,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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