Dados do Empenho:

Número:02030011

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.206,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.793,11

Dados da Licitação:

Número:01.012/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.06.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 545.400,00

Valor Empenhado:R$ 427.000,00

Saldo a empenhar:R$ 118.400,00

Liquidação: 02030011.001

Liquidada em: 15/06/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2926734

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.206,89

Valor Líquido: R$ 15.882,84

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 02/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98359SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO)R$ 17.206,891,00R$ 17.206,89
Total BrutoR$ 17.206,89
Total LiquidoR$ 17.206,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806000718/06/2026R$ 17.206,89