Dados do Empenho:

Número:05010493

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.737,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.017/2023PERP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.24.08.23.002

Valor Total do Contrato:R$ 1.161.810,58

Valor Empenhado:R$ 1.161.810,58

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05010493.008

Liquidada em: 19/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3069

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.830,00

Valor Líquido: R$ 2.688,50

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 17/06/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 3069, REF. MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#90106CÂMARA FRIGORÍFICA RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 1.000,001,00R$ 1.000,00
#90115AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO)R$ 155,006,00R$ 930,00
#90114AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO)R$ 100,006,00R$ 600,00
#90112AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO)R$ 300,001,00R$ 300,00
Total BrutoR$ 2.830,00
Total LiquidoR$ 2.830,00
NÚMERO DA NOTA: 3069

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/06/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 17/06/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.830,000,00%R$ 141,50
Total das Retenções: R$ 141,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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