Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 306.291,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 393.708,21

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010175.014

Liquidada em: 29/05/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.995,98

Valor Líquido: R$ 2.995,98

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/05/2026


Histórico:

REF RPPS PATRONAL - MAIO/2026 - BUCAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 2.995,981,00R$ 2.995,98
Total BrutoR$ 2.995,98
Total LiquidoR$ 2.995,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006003630/06/2026R$ 2.995,98