Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.696.211,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.216,16

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.018

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.916.895,26

Valor Líquido: R$ 1.338.836,47

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026


Data de Solicitação 24/06/2026


Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.916.895,261,00R$ 1.916.895,26
Total BrutoR$ 1.916.895,26
Total LiquidoR$ 1.916.895,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAReterR$ 12.454,34
OUTRAS RESTITUIÇÕESReterR$ 362,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 83.429,40
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILReterR$ 2.419,33
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 77.455,18
FALTASReterR$ 2.518,97
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 1.636,80
SINDICATO APEOCReterR$ 3.982,79
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 184.815,11
IRRFReterR$ 202.801,21
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATReterR$ 6.183,41
Total das Retenções: R$ 578.058,79
Total Pago: R$ 1.916.895,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606016326/06/2026R$ 1.916.895,26