Dados do Empenho:

Número:05010413

Valor Total do Empenho:R$ 54.367,95

Valor Total Liquidado:R$ 46.601,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.766,85

Dados da Licitação:

Número:03.022/2024-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.060.573,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.29.10.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.060.573,20

Valor Empenhado:R$ 1.038.091,60

Saldo a empenhar:R$ 22.481,60

Liquidação: 05010413.006

Liquidada em: 09/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3697

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.766,85

Valor Líquido: R$ 7.766,85

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 08/07/2026


Histórico:

Referente a liquidação da nota de nº 3697
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96709CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE E CAPACITAÇÃO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA. (SERVIÇO)R$ 4,551.707,00R$ 7.766,85
Total BrutoR$ 7.766,85
Total LiquidoR$ 7.766,85
NÚMERO DA NOTA: 3697

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/07/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 2308708121046441000014700000000369726071358933458

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1507000715/07/2026R$ 7.766,85