Dados do Empenho:

Número:05010201

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 363,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.636,15

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010201.014

Liquidada em: 30/06/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13,27

Valor Líquido: R$ 13,27

Competência: Junho/2026


Data de Solicitação 30/06/2026


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 13,271,00R$ 13,27
Total BrutoR$ 13,27
Total LiquidoR$ 13,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006016130/06/2026R$ 13,27