Dados do Empenho:

Número:01060030

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.709,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.290,27

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01060030.002

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.667,92

Valor Líquido: R$ 12.716,82

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026


Data de Solicitação 24/07/2026


Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.667,921,00R$ 18.667,92
Total BrutoR$ 18.667,92
Total LiquidoR$ 18.667,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 403,38
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 520,91
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.754,57
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 26,03
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 1.856,29
IRRFPagar/RecolherR$ 389,92
Total das Retenções: R$ 5.951,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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