Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 881.360,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 767.639,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 110.404,28

Valor Líquido: R$ 68.037,75

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026


Data de Solicitação 24/07/2026


Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 110.404,281,00R$ 110.404,28
Total BrutoR$ 110.404,28
Total LiquidoR$ 110.404,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 810,50
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.972,95
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 29,81
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 9.323,05
FALTASPagar/RecolherR$ 3.121,83
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 8.864,73
IRRFPagar/RecolherR$ 16.243,66
Total das Retenções: R$ 42.366,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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