Dados do Empenho:

Número:05010097

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.312,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.687,63

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010097.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.370,85

Valor Líquido: R$ 38.777,11

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026


Data de Solicitação 24/07/2026


Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 50.370,851,00R$ 50.370,85
Total BrutoR$ 50.370,85
Total LiquidoR$ 50.370,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 1.757,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 2.469,17
FALTASPagar/RecolherR$ 583,65
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 29,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 5.049,06
IRRFPagar/RecolherR$ 1.664,40
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 40,52
Total das Retenções: R$ 11.593,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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