Dados do Empenho:

Número:03060052

Valor Total do Empenho:R$ 143.709,81

Valor Total Liquidado:R$ 143.709,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03060052.002

Liquidada em: 06/08/2024

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2109

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 140.575,15

Valor Líquido: R$ 140.575,15

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Data de Solicitação 06/08/2024


Histórico:

Inscricao em Restos a Pagar Processado - NF 2109 [RP-LIQ-PROC-8020-5461]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 140.575,151,00R$ 140.575,15
Total BrutoR$ 140.575,15
Total LiquidoR$ 140.575,15
NÚMERO DA NOTA: 2109

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/08/2024

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.