Dados do Empenho:

Número:01080040

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.934.190,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.809,15

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 5.463.338,43

Saldo a empenhar:R$ 235.922.235,51

Liquidação: 01080040.001

Liquidada em: 29/08/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 52

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 374.285,95

Valor Líquido: R$ 374.285,95

Dados da Obra
Obra: 0097.22


Histórico:

REF A MEDIÇÃO Nº 01 DO PERÍODO 19/05/2025 A 30/05/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 374.285,951,00R$ 374.285,95
Total BrutoR$ 374.285,95
Total LiquidoR$ 374.285,95
NÚMERO DA NOTA: 52

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: y35qoh9ikvwmr6zgpeca8uj2lb7

Data Limite de Expedição: 23/07/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 374.285,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0109002301/09/2025R$ 374.285,95