- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010112.002
Número:05010112
Valor Total do Empenho:R$ 1.366.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 639.702,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 726.297,35
Liquidação: 05010112.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 169.275,05
Valor Líquido: R$ 152.336,65
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
REF FOPAG SAUDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 169.275,05 | 1,00 | R$ 169.275,05 | |
| Total Bruto | R$ 169.275,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 169.275,05 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 1.189,10 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 13.950,72 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.798,58 |
Total das Retenções: R$ 16.938,40