Dados do Empenho:

Número:05010169

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.613,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 143.386,39

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010169.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.613,61

Valor Líquido: R$ 6.613,61

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

ref janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 6.613,611,00R$ 6.613,61
Total BrutoR$ 6.613,61
Total LiquidoR$ 6.613,61
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602002026/02/2026R$ 6.613,61