Dados do Empenho:

Número:02010076

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 485.677,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010076.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.882,83

Valor Líquido: R$ 55.882,83

Valor Pago da RP R$ 55.882,83

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REF A MAR/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 55.882,831,00R$ 55.882,83
Total BrutoR$ 55.882,83
Total LiquidoR$ 55.882,83
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.