Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.443,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.001

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.918,64

Valor Líquido: R$ 2.918,64

Valor Pago da RP R$ 2.918,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REFERENTE AO PATRONAL DE JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 2.918,641,00R$ 2.918,64
Total BrutoR$ 2.918,64
Total LiquidoR$ 2.918,64
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.