- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010101.016
Número:02010101
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.899,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (3.007,05)
Liquidação: 02010101.016
Liquidada em: 25/09/2025Unidade Gestora:
16 - SECRETARIA DE CULTURAFornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 103,40
Valor Líquido: R$ 103,40
Valor Pago da RP R$ 103,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 103,40 | 1,00 | R$ 103,40 | |
| Total Bruto | R$ 103,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 103,40 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total