Dados do Empenho:

Número:02010198

Valor Total do Empenho:R$ 135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.480,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 175.070,40

Saldo a empenhar:R$ 229.929,60

Liquidação: 02010198.001

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 15390

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.785,90

Valor Líquido: R$ 16.785,90

Valor Pago da RP R$ 16.785,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 16.785,901,00R$ 16.785,90
Total BrutoR$ 16.785,90
Total LiquidoR$ 16.785,90
NÚMERO DA NOTA: 15390

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 9518622

Data Limite de Expedição: 08/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.