Dados do Empenho:

Número:02010198

Valor Total do Empenho:R$ 135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.480,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 175.070,40

Saldo a empenhar:R$ 229.929,60

Liquidação: 02010198.004

Liquidada em: 21/07/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 20614

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.553,00

Valor Líquido: R$ 14.553,00

Valor Pago da RP R$ 14.553,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 14.553,001,00R$ 14.553,00
Total BrutoR$ 14.553,00
Total LiquidoR$ 14.553,00
NÚMERO DA NOTA: 20614

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 132573325

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.