Dados do Empenho:

Número:02010230

Valor Total do Empenho:R$ 39.723,60

Valor Total Liquidado:R$ 5.273,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:06.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 191.835,30

Valor Empenhado:R$ 5.273,90

Saldo a empenhar:R$ 186.561,40

Liquidação: 02010230.001

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3465

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 99,00

Valor Líquido: R$ 99,00

Valor Pago da RP R$ 99,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#92374SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE)R$ 99,001,00R$ 99,00
Total BrutoR$ 99,00
Total LiquidoR$ 99,00
NÚMERO DA NOTA: 3465

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/03/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Data Limite de Expedição: 06/03/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.