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- Pagamento Nº 30030492
Número:05010097
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.721,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.278,38
Número:05010097.003
Valor Total da Liquidação:R$ 44.467,06
Valor Total Liquidado:R$ 35.498,39
Pagamento 30030492
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 44.467,06
Valor Líquido Pago: R$ 35.498,39
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS BUCAL - 03/2026