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- Pagamento Nº 13040004
Número:23010003
Valor Total do Empenho:R$ 5.193,50
Valor Total Liquidado:R$ 5.193,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23010003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.193,50
Valor Total Liquidado:R$ 5.193,50
Pagamento 13040004
Pago em: 13/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 5.193,50
Valor Líquido Pago: R$ 5.193,50
Histórico:
NF 1168 COMP. JAN/26