Dados do Empenho:

Número:23010003

Valor Total do Empenho:R$ 5.193,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.193,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23010003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.193,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.193,50

Pagamento 13040004

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 5.193,50

Valor Líquido Pago: R$ 5.193,50


Histórico:

NF 1168 COMP. JAN/26