Dados do Empenho:

Número:05010409

Valor Total do Empenho:R$ 286.936,65

Valor Total Liquidado:R$ 122.972,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.963,80

Dados da Liquidação:

Número:05010409.002

Valor Total da Liquidação:R$ 40.990,95

Valor Total Liquidado:R$ 40.990,95

Pagamento 14040006

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)

Valor Total: R$ 40.990,95

Valor Líquido Pago: R$ 40.990,95


Histórico:

NF 3544 COMP.FEV/26