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- Pagamento Nº 15040025
Número:23020021
Valor Total do Empenho:R$ 28.996,80
Valor Total Liquidado:R$ 8.214,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.782,80
Número:23020021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.214,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.049,72
Pagamento 15040025
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 8.214,00
Valor do ISS: R$ 164,28
Valor Líquido Pago: R$ 8.049,72
Histórico:
NF 1535 COMP.MARÇO/26