Dados do Empenho:

Número:23020021

Valor Total do Empenho:R$ 28.996,80

Valor Total Liquidado:R$ 8.214,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.782,80

Dados da Liquidação:

Número:23020021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.214,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.049,72

Pagamento 15040025

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.214,00

Valor do ISS: R$ 164,28

Valor Líquido Pago: R$ 8.049,72


Histórico:

NF 1535 COMP.MARÇO/26