Dados do Empenho:

Número:05010350

Valor Total do Empenho:R$ 1.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 390,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.560,00

Dados da Liquidação:

Número:05010350.001

Valor Total da Liquidação:R$ 130,00

Valor Total Liquidado:R$ 129,69

Pagamento 15040029

Pago em: 15/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 130,00

Valor do IRRF: R$ 0,31

Valor Líquido Pago: R$ 129,69


Histórico:

NF 2048 COMP.JAN/26