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- Pagamento Nº 15040029
Número:05010350
Valor Total do Empenho:R$ 1.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 390,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.560,00
Pagamento 15040029
Pago em: 15/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 130,00
Valor do IRRF: R$ 0,31
Valor Líquido Pago: R$ 129,69
Histórico:
NF 2048 COMP.JAN/26